Dobrý den, osobně bych zahajovací rozvahu vytvořil takto:
701 411 5.010.000,- ZK
221 701 509.000,- vklady společníků bez 1000,- Kč poplatek
042 701 4.500.000,- budova (pořízení Dlouhodobého hm.majetku)
381 701 30.000,- zřizovací výdaje (částka je nižší než 60tis. => není nutné dávat na účet 011, ovšem varianta 011 je také možná. Má to však jiné daňové dopady)
701 365 29.000,- závazky vůči společníkům
Postupy účtování
Re: Počáteční rozvaha
Petr Mach | 26.02.2010
Re: Re: Počáteční rozvaha
Lukáš | 02.03.2010
Pane inženýre, ještě bych se potřeboval zeptat na toto, někde jsem vyčetl, že by se ta uvedená rozvaha dala řešit (myslím tím část za zřizovací výadaje) takto:
041/701 (nedokončený nehmotný majetek - protože organizace se rozhodlo účtovat o zřizovacích výdajích jako o nehmotném majetku) a dále až v účetnictví účtovat o aktivaci zřizovacích výdajů a o nákladech 5xx.
Prosím o radu, co si o tomto postupu myslíte? Děkuji za odpověď.
Re: Re: Re: Počáteční rozvaha
Petr Mach | 05.03.2010
Toto účtování je také správné, ale v praxi se moc nepoužívá. Jde o to, že zřizovací výdaje by se měly zaúčtovat na účet 011 až na základě rozhodnutí valné hromady, které bývá až po zápisu do OR. O nákladech se účtuje každopádně až po sestavení zahajovací rozvahy a to buď rozpuštěním nákladů příští období nebo účetními odpisy zřizovacích výdajů po dobu 60 měsíců.
přerušené účetní odpisy
Linda | 17.02.2010
Prosím poraďte, co s tím.
Převzala jsem s.r.o., kde se loni přerušily účetní odpisy.Co s tím?
Moc díky
Re: přerušené účetní odpisy
Petr Mach | 17.02.2010
Dobrý den, v letošním roce můžete v odepisování pokračovat.
Re: Re: přerušené účetní odpisy
Linda | 18.02.2010
I když účetně mělo být odepsáno před 2 lety?
Re: Re: Re: přerušené účetní odpisy
Petr Mach | 25.02.2010
Omlouvám se, uvažoval jsem o daňových odpisech. Účetní odpisy samozřejmě přerušit nelze.
Doporučuji se podívat do přiznání jakým způsobem jsou tam odpisy zaevidovány a podle toho bych postupoval. Je možné, že nebyly pouze zaúčtovány, ale v daňovém přiznání uvedeny jsou.
V každém případě nyní pokračujte v účetních odpisech tak, jako by byly vždy účtovány. Pokud chcete odpověď přesně dle vaší situace, zavolejte mi prosím na tel. 774 496 500 abychom se mohli lépe domluvit.
Auto na úvěr Podv.účetnictvtví
simgesro | 20.01.2010
Majitel koupil auto an úvěr, jak zaúčtuju prosím,část zaplatil hotově a zbytek je na splátky..
dám celou fa za auto do Z+P jako Im ,zaplatím část hotově a je to nedaňově až na úrok..jaké účty budu používat prosím,,děkuji dělám to poprvé.Simona