Postupy účtování

Re: Počáteční rozvaha

Petr Mach | 26.02.2010

Dobrý den, osobně bych zahajovací rozvahu vytvořil takto:

701 411 5.010.000,- ZK
221 701 509.000,- vklady společníků bez 1000,- Kč poplatek
042 701 4.500.000,- budova (pořízení Dlouhodobého hm.majetku)
381 701 30.000,- zřizovací výdaje (částka je nižší než 60tis. => není nutné dávat na účet 011, ovšem varianta 011 je také možná. Má to však jiné daňové dopady)
701 365 29.000,- závazky vůči společníkům

Re: Re: Počáteční rozvaha

Lukáš | 02.03.2010

Pane inženýre, ještě bych se potřeboval zeptat na toto, někde jsem vyčetl, že by se ta uvedená rozvaha dala řešit (myslím tím část za zřizovací výadaje) takto:
041/701 (nedokončený nehmotný majetek - protože organizace se rozhodlo účtovat o zřizovacích výdajích jako o nehmotném majetku) a dále až v účetnictví účtovat o aktivaci zřizovacích výdajů a o nákladech 5xx.
Prosím o radu, co si o tomto postupu myslíte? Děkuji za odpověď.

Re: Re: Re: Počáteční rozvaha

Petr Mach | 05.03.2010

Toto účtování je také správné, ale v praxi se moc nepoužívá. Jde o to, že zřizovací výdaje by se měly zaúčtovat na účet 011 až na základě rozhodnutí valné hromady, které bývá až po zápisu do OR. O nákladech se účtuje každopádně až po sestavení zahajovací rozvahy a to buď rozpuštěním nákladů příští období nebo účetními odpisy zřizovacích výdajů po dobu 60 měsíců.

přerušené účetní odpisy

Linda | 17.02.2010

Prosím poraďte, co s tím.
Převzala jsem s.r.o., kde se loni přerušily účetní odpisy.Co s tím?
Moc díky

Re: přerušené účetní odpisy

Petr Mach | 17.02.2010

Dobrý den, v letošním roce můžete v odepisování pokračovat.

Re: Re: přerušené účetní odpisy

Linda | 18.02.2010

I když účetně mělo být odepsáno před 2 lety?

Re: Re: Re: přerušené účetní odpisy

Petr Mach | 25.02.2010

Omlouvám se, uvažoval jsem o daňových odpisech. Účetní odpisy samozřejmě přerušit nelze.
Doporučuji se podívat do přiznání jakým způsobem jsou tam odpisy zaevidovány a podle toho bych postupoval. Je možné, že nebyly pouze zaúčtovány, ale v daňovém přiznání uvedeny jsou.
V každém případě nyní pokračujte v účetních odpisech tak, jako by byly vždy účtovány. Pokud chcete odpověď přesně dle vaší situace, zavolejte mi prosím na tel. 774 496 500 abychom se mohli lépe domluvit.

Auto na úvěr Podv.účetnictvtví

simgesro | 20.01.2010

Majitel koupil auto an úvěr, jak zaúčtuju prosím,část zaplatil hotově a zbytek je na splátky..
dám celou fa za auto do Z+P jako Im ,zaplatím část hotově a je to nedaňově až na úrok..jaké účty budu používat prosím,,děkuji dělám to poprvé.Simona

<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>

Přidat nový příspěvek


Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design