Dobrý den,
ve Vašem případě bych Vás odkázal na směrnou účtovou osnovu pro bankovní a finanční instituce, protože účtování v tomto případě je naprosto odlišné než u standardního účetnictví.
Postupy účtování
Re: poskytnutí úvěru
Petr Mach | 13.01.2011
Re: Re: poskytnutí úvěru
Martina | 14.01.2011
Dobrý den,
myslím si že nemáte pravdu, už z toho důvodu, že se nejedná o bankovní a finanční instituce.Společnost se zabývá např.reklamou, administrativní činností, pronájmem a půjčování věcí a další a mimo jinné i půjčování peněz. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku a vede účetnictví pro podnikatele již delší dobu. Kontroly z FÚ v pořádku. Děkuji M
Re: Re: Re: poskytnutí úvěru
Irena | 15.01.2013
Dobrý večer Martino,
mám stejnou problematiku, mohla bych vám zavolat?
Můj mobil 603 444 470, stačí poslat sms, zavolám.
Díky Irena
Pronájem prostor
Irena | 04.01.2011
Hezký den, naše společnost vystavila daň.doklad za pronájem prostor prosinec 2010 v lednu se zdan. plněním leden 11(ošetřeno slmlouvou).
Mám dotaz ohledně zúčtování. V prosinci bych dala 385/6xx a v lednu
311/343
385
Děkuji.
Re: Pronájem prostor
Petr Mach | 13.01.2011
Dobrý den,
účtoval bych v prosinci 311/384 a 311/343 s tím, že DPH se bude týkat až ledna 2011.
V lednu bych účtoval 384/6xx a přijatou platbu 221/311.
správný účet
Lenka Petrová | 13.12.2010
Dobrý den, prosím o radu : firma s.r.o.- daň.přiznání za rok 2008 nulové (o). V červnu 2009 opět činnost s vkladem 150 tisic. Účtováno 221/365x. Úcet 365 uveden i v rozvaze za rok 2009 (pasiva B III ř. 107). Je to správně ?. Pokud ne, lze opravit v tomto roce a na jaký účet ?. Děkuji moc za odpoveď.
Re: správný účet
Petr Mach | 21.12.2010
Dobrý den,
ano je to správně. Jedná se o závazek společnosti (vůči společníkovi) a proto bude uveden v pasivech do doby uhrazení.
DPH u zprostředkování
Martin | 07.12.2010
Dobrý den,
prosím o radu v následujícím případě. Společnost "A" s.r.o. - plátce DPH uzavře smlouvu o zprostředkování s jinou společností "B" s.r.o. taktéž plátcem DPH, že jí bude zajišťovat klienty za provizi 10%.
Společnost A najde klienta - fyzickou osobu. Společnost A inkasuje od koncového klienta celou sumu (dostane fyzicky úhradu) a následně vyúčtuje se společností B tohoto klienta a zašle úhradu poníženou o provizi 10%. (peněžní tok je tedy prováděn přes zprostředkovatele).
Jak v tomto případě bude vystavováno DPH? Prosím, okomentujte či opravte následující příklad:
- Společnost A fakturuje koncové fyzické osobě = 1000,- Kč + 200,- DPH
- Koncový klient hradí společnosti 1200,- Kč
- Společnost B fakturuje společnosti A částku poníženou o provizi = 1000 - 10% = 900,- Kč, tedy 900,- + 180,- DPH
- Společnost A hradí společnosti B 1080,- Kč
- Společnost A (zprostředkovatel) pak má 100,- Kč marži a odvede státu DPH ve výši 20,- Kč.
1) Je to takto správně?
2) Co kdyby společnost B byla neplátce?
Velice děkuji za odpověď