Postupy účtování

Re: DPH

Petr Mach | 02.04.2010

Pokud jste neměla příjem vyšší než 15tis., postačí čestné prohlášení. Pokud byste však uplatňovala výdaje a tím se dostala do ztráty, musíte podat přiznání k DP.

DPH

janavodova | 29.03.2010

Dobrý den,můžete mi poradit v případě kdy přeruším živnost , mohu si uplatnit jako výdaj nákup strojů, nemám žádný příjem a mohu mít odpočet DPH, při registraci DPH? Odpočet DPH je vázaný na obchodní majetek?Děkuji Jana

Re: DPH

Petr Mach | 02.04.2010

Dobrý den, pokud přerušíte živnost, tak dle mého názoru nemůžete uplatňovat DPH. DPH si uplatníte teprve až opět obnovíte podnikání.
DPH je vázáno na daňově uznatelné výdaje a obch.majetek.

Výnos z výherních automatů

Monika | 20.03.2010

Dobrý den, můžete mi poradit jak zaúčtovat zisk z výherních automatů. Účtuji toto poprvé a nevím si rady - jedná se mi o účty. Podnikatel - nájemce odvádí pronajímateli automatů měsíčně výnos z VLT a pronajímatel mu fakturuje podnájem nebytových prostor a platbu za služby s obsluhou - každý měsíc je to jiné, dle zisku z automatů. Jiný pronajímatel si svůj výnos fakturuje jako podíl z VLT.
Děkuji za odpověď.

Re: Výnos z výherních automatů

Petr Mach | 02.04.2010

Dobrý den,
osobně bych účtoval tímto způsobem (na straně toho, kdo má automaty ve své provozovně)
a) Tržby z automatů - 211/325
odvod tržby 325/221
podnájem nebytových prostor + služby 311/602

b)Tržba z automatů 211/602
Faktura podílu 518/321
případně to lze účtovat takto:
Tržba z automatů (majitel VLT) 211/325
Tržba z automatů (majitel provozovny) 211/602
Faktura podílu 325/321
úhrada 321/325

Nedaňový náklad

Alena | 11.03.2010

Ahoj potřebuju poradit jak zaúčtovat nedanový náklad. Je to chyba předchozích účetních a vůbec není možné dohledat kde se tak stalo. Ted to vychází že nám stát dluží osmset tisíc. Prosím jaké účty použít???

Re: Nedaňový náklad

Petr Mach | 13.03.2010

Dobrý den,
nedaňové náklady se účtují v podstatě na všechny nákladové účty, jenom se rozliší analytikou. Ale vzhledem k vysoké částce bych se pokusil o rekonstrukci předchozích let, samozřejmě záleží na konkrétní situaci, kterou musíte posoudit Vy.

Počáteční rozvaha

Lukáš | 23.02.2010

Prosím, mohl byste mně poradit. Ve škole máme za úkol sestavit počáteční rozvahu, ale moc si s ní nevím rady. Jedná se o s.r.o., ve společenské smlouvě je základní kapitál ve výši 5.010.000,-- (z toho budova v ceně 4.500.000,-- a vklady společníků 510.000,--). Zřizovací výdaje jsou 30.000,-- (z toho 29.000,-- je na paragonech a 1.000,-- je poplatek z vedení účtu - balíček za založení s.r.o). Společnost byla zapsána do OR 16.8.2009. Na výpisech z BÚ jsou vklady společníků 15.5.2009 510.000,-- a 15.8.2009 popltek za balíček založení s.r.o. 1.000,--. Myslím si, že zahajovací rozvaha by mohla vypadat takto, ale nejsem si úplně jistý:
MD D
701 411 5.010.000,-- základní kapitál
221 701 510.000,-- vklady společníků na BÚ
353 701 4.500.000,-- pohledávky za upsaný kapitál (tady nevím, jestli by neměla být zaúčtována přímo budova 021, do KN byla zapsána až 17.8.2009)
011 701 30.000,-- zřizovací výdaje
701 365 30.000,-- závazky ke společníkům
Ale nevím, kam zaúčtovat ještě ten poplatek za zřízení s.r.o. na BÚ -1.000,--). Děkuji moc za vaši odpověď. Pokoušel jsem se už hodně ptát, ale nikdo mně neuměl poradit.

<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>

Přidat nový příspěvek


Vyzkoušejte: Vedení účetnictví Praha Ubytování v Břeclavi Grafický design