Dobrý den, prosím o pomoc v počátečním zaúčtování u této společnosti zakladníhjo jmění ,které se rovná akciim .Při klasickém zaúčtování vznik společnosti je to jasné ,ale tady je odkup společnosti
Děkuji moc
Milada
Postupy účtování
počáteční zaúčtování ready made a.s.
Milada | 05.03.2012
Zřizovací náklady
L.Nováková | 05.03.2012
Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování následující situace:
- Společnost ABC vznikla 29.11.2011 (dle výpisu OR)
- Notář vystavil fakturu dne 24.11.2011 se zdan. plněním 24.11.2011 na odběratele ABC
- společník zaplatil fakturu hotově ze svého (doloženo příjmovým dokladem od Notáře- ale na jméno firmy ABC) dne 4.1.2012
- firma ABC má peníze jenom na bank. účtě, žádné v pokladně
- společník chce proplatit tyto výdaje přes účet
Jak zaúčtovat tyto zřizovací náklady (celkové činily cca 23.tis.) v zahajovací rozvaze (pokud vůbec) a k
31.12.2011?
Můžu to účtovat jako závazek firmy, i když vznikl před dnem vzniku? Nebo přímo jako
závazek vůči společníkovi, i když zaplatil až v roce 2012? Jako fakturu
přijatou nebo přes ID?
Děkuji.
odpis obchodního podílu
Jarmila | 04.03.2012
Dobrý den, prosím o radu. Mám zaúčtovaný obchodní podíl jiné firmy, která
s naší firmou spolupracovala. Tato firma je již zlikvidována. Mám položku
zaúčtovanou na účtě 062. Není mi jasné na jaký účet mám obchodní podíl
odepsat. Dále prosím, zda odpis bude daňově uznatelný.Moc děkuji za odpověď.
Účtování cizí tržby
Petra | 23.02.2012
Dobrý den,
děkuji Vám za odpověď ohledně účtování cizí tržby.
Asi jsem měla napsat celý postup transakce, protože i Vámi poskytnuté informace mi nepomohou vyřešit celý případ.
1. odvod tržby na BÚ, která neprochází pokladnou (je to cizí tržba)
2. FA přijatá na celou tržbu, která se odvede za měsíc na BÚ mínus provize za poskytnutí služby
3. FA vydaná na provizi za poskytnutí služby (týká se pouze provize)
4. FA vydanou hradím zápočtem s FA přijatou
Přesto nevím, jak účtovat právě zmiňovaný příjem na BÚ.
Děkuji za odpověď a trpělivost.
Nákup automobilu v zahraničí a DPH
Petra Partyková | 16.02.2012
Dobrý den,
prosím o radu, jak správně zaúčtovat nákup automobilu z EU. Fa v Německu vystavena včetně DPH v prosinci loňského roku, téhož dne z naší strany uhrazena. DPH z Německa nám bylo vráceno na účet v lednu letošního roku. Jde mi zejména o to, na jaké účty zaúčtovat ono DPH při pořízení faktury a následně při vrácení DPH na účet. Obě firmy plátci DPH. Velmi děkuji za odpověď.
neuhrazene pohledavky
Lenka | 15.02.2012
Vystavená faktura 8.7.2009
Splatnost faktury 15.7.2009
vymáháno soudně
Rozhodnutí soudu 10.2.2011
Nesplacený zústatek faktury 46920,-Kč
Zaúčtovala jsem interním dokladem tvorbu opravných položek
1/tvorba opravných položek - danové 15483,6 559000/391000
2/ tvorba opravných položek - nedanové 31436,4 559100/391000
ted jsem se dostala k inventurám jednotlivých účtů a
na účtu 391000 mám na straně MD -46920
Nevím zda to tam má zůstat nebo zda se to má ještě
někam přeúčtovat.
Ještě ve vydaných fakturách mi to tam taky pořád visí
jako neuhrazená částka.
Prosím zkušenější o radu. Díky.
V.O.S-daně
Ivana N. | 12.02.2012
Prosím, jak se projevují nedaňové náklady (např. účet 513,588 atd).Účtuji v.o.s. a netuším kde zapsat do daň.přiznání, DPPO nebo až do výpočtu daní jednotl.společníků DPFO? Díky!
Euro účet k 31.12.
Jana | 03.02.2012
Dobrý den, prosím o radu, euro účet v podvojném účetnictví, během roku užíván při pohybu na účtu denní kurz ČNB.
Takže kurz ČNB k 31.12.2011 Kč 25.800 x zůstatek na euroúčtu k 31.12. nemůže logicky sedět na zůstatek na účtu v korunách. Jak správně účtovat, nechat zůstatek na účtu tak jak vyšel z účtování různými kurzy během roku, nebo přepočítat k 31.12 tak, aby zůstatek na účtu v korunách byl roven zůstatku při přepočtu kurzem k 31.12. a zaúčtovat jako kurz rozdíl? Děkuji moc, Jana